州工投集团开展2022年内审工作业务培训
为更好地执行财经纪律,规范财务管理,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效益。加强对各权属公司各项规章制度的建立完善和严格执行、日常生产经营、安全生产等工作进行监督管控,加强各权属公司、各部门之间工作交流和相互学习。结合2022年省州企业负责人经济责任审计意见及相关要求,根据安排,集团公司2022年度内审工作自2022年11月起至2023年5月结束,将利用半年多的时间对各权属公司2018年9月至2022年9月财务资料及相关业务工作进行一次大排查。
集团新闻2022-11-03